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税务审计与税收征管的协同发展之路,税收 审计

nihdff 2024-08-24 税务师 54

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于税务审计与税收征管的协同发展之路的问题,于是小编就整理了2个相关介绍税务审计与税收征管的协同发展之路的解答,让我们一起看看吧。

审计是哪里审的?

  内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。如公司内部的***购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等 外部审计关注的是公司向利益相关者如股东,债权人等提供的财务报表的真实程度,如果你的财务报表没有隐瞒什么,公司没有什么比较严重的风险,就可以了。 但是内审会关注公司整个运营系统中的方方面面,主要是管理的问题。还有就是进行舞弊调查,接受举报投诉等。内审会对公司某一部门的工作效率和效益进行分析,访谈部门的相关人员,对核销资料,财务数据进行测试,然后发现公司管理过程中存在的问题。 在销售系统方面会对业务员的销售订单进行检查,测试订单的真实性情况,挖掘销售部门的市场管理过程中存在的问题。内审在必要的时候会拜访经分销商,供货商等从第三方来了解本公司的管理情况。 内部审计在公司是独立的部门。一般在国内可以挂在监事会下面,直接对公司董事会负责,有总裁或是副总裁直接管理。大部内部审计部门都可以针对审计发现的问题对被审计单位的管理人员和违规责任人提出处罚建议,有些直接做出处罚决定。遇到重大经济案件会和公司的法务部门进行联合稽查,提交当地公安处理。

审计局是做什么的?

审计局主要职责:

1、组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。

2、向市人民***报告和向市人民***的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。

3、根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计; (1)、市级财政预算执行情况和其他财政收支; (2)、市级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益; (3)、市级各部门(含直属单位)和下级***预算外财政资金的收支管理和使用效益; (4)、区、县(市)***的财政收支; (5)、市属金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷***及执行结果; (6)、市属企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值; (7)、市固定资产投资项目的资金来源、使用民政部和投资效益,市重点建设项目的执行情况和决算; (8)、市***部门管理的和社会团体受***委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐赠资金以及其他有关基金 、资金的财政财务收支; (9)、国际组织和外国***援助、***项目的财务收支; (10)、法律、行政法规规定应当由市审计局进行审计的其他事项。

审计局是主管及组织地方的审计工作,权限是要求报送资料权、检查权等。

审计局的职责具体包括主管及组织地方的审计工作,负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南,制定并组织实施全市专业领域审计工作规划等工作,指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,完成***交办的其他任务。

到此,以上就是小编对于税务审计与税收征管的协同发展之路的问题就介绍到这了,希望介绍关于税务审计与税收征管的协同发展之路的2点解答对大家有用。

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