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有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益,有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益的方法

nihdff 2025-01-24 税务师 6

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益的问题,于是小编就整理了3个相关介绍有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益的解答,让我们一起看看吧。

股权转让,怎样进行税收筹划效果最佳?

《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划!助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划!

一、先分后转

政策依据

《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79 号)第三条:企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。

《中华人民共和国企业所得税法(2007)》第二十六条第二款:符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。

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筹划方式:分配被投资企业的未分配利润后转让股权。

二、递延纳税

《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》财税〔2009〕59号第六条第二款:股权收购,收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的75%,且收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,可以选择按以下规定处理:

1.被收购企业的股东取得收购企业股权的计税基础,以被收购股权的原有计税基础确定。

2.收购企业取得被收购企业股权的计税基础,以被收购股权的原有计税基础确定。

3.收购企业、被收购企业的原有各项资产和负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变。

《关于企业重组业务企业所得税征收管理若干问题的公告》(国家税务总局公告2015年第48号)

《关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告》(2015年第40号)

筹划方式:股权收购、股权置换、先分立后合并等

三、注册地选择

筹划方式:企业可以通过在有税收优惠的地区搭建持股平台的方式实现股权转让税收成本降低。对于注册于低税负地区的公司型持股平台,不仅可以实现资本运作的便利性,同时,可以享受股权转让的低税负。

忙果财税全国多地直营园区,针对合伙企业持股平台,股权转让,股东分红政策稳定,税收扶持奖励政策好,返还力度大。

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版权声明:文章转自《梅梅谈税》公众号,股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》!

股权转让如何筹划最节税?

寻找税收洼地注册合伙企业,股东近亲三代可以平价转让股份。

举例:A转让股份10%给B,先A将10%股份转给儿子C,BC去某税收洼地成立有限合伙企业,在有限合伙企业里产生股权议价交易,所产生20%的税款根据所得税地方留存可以返还部分税款

知道了股权转让的时候一般需要缴纳哪些税收之后,大家就可以直接根据自己的需要去合理的进行避税,以下及时基本的避税方法:

  1、直接转换自己的持股方式,转换持股方式在某种程度上是可以合理的去进行避税的。所以,在进行股权转让的时候如果想要合理避税的话就可以直接使用这种方法来合理的避税,这种方法的避税效果也是很好的。

  2、设立个人独资企业:个人独资企业的避税效果也是很好的,这种个人独资企业是受到国家法律保护的,可以享受国家基本的税收优惠政策。所以,想要知道股权转让如何节税就可以直接设立个人独资企业,然后将自己的股权转移到个人独资企业当中去,这种情况下就可以更合理的去进行避税了,而且有非常好的避税效果。节税一定要合理合法,才能够给自己和他人带来最大化的利益,对社会做出自己的贡献。

公司有100万利润,股东要分红,如何筹划能合规节税80%?

谢谢邀请,所谓的合规节税,大多数情况下都是打政策擦边球,甚至要么是违规的。

1、天朝的税负那是相当的重

我们单位是一家咨询公司,经常会面临题主说的这个情况,为何很多公司的财务都把公司的利润做得很低,甚至还做成亏损,原因就在这里,利润太高的话,想拿出来,代价实在是太大了。就以题主所说的100万利润,如果全部分红,需要交多少税呢?

首先,要交企业所得税,这个大部分的企业是25%收取,我们公司属于小微企业,所以一开始是按照20%收取的,那就是20万,前段时间,我们申报高新技术企业,评审已经通过,今年会执行优惠政策,按照15%的比例缴纳。所以,企业所得税一项差别就很大,同样是100万的利润,上面说的3种情况交税分别是25万,20万,15万。

其次,股东作为个人依照股权取得分红,需要按照《个人所得税法》缴纳个人红利所得税,这个比例是20%,比如我公司的股东需要缴纳的红利税就是(100-20)*20%=16万。

按照上述方法计算的话,100万至少要交36万的税,这还是有优惠的情况下,但这个钱都是辛苦赚来的,又有谁愿意白白上交呢?

所以,很多人就开始进行所谓的税务筹划了。

2、到底有哪些合理避税的手法呢?

首先,税法里对税务减免是有规定的,比如上面提到的,如果你能想办法把高新技术企业申请下来,那么立马就会从25%降低到15%,这个比例很大。另外像在农村开展服务,在老少边穷地区设立公司,按照残疾人员等等9种情况都是可以减免的。这些都是合理合法的方式。

其次,有些公司就开始动歪脑筋了,比如利益输送,***用业务外包(时髦说法交重构业务模式)的方式,其实就是左口袋掏到右口袋这种利益输送的方式。再有,虚增一部分成本,把分红变成支出,弄到自己的口袋里,再有就是设立分子公司在一些税收有明显优惠的地方,这个通常都是各类创业园区,这2年这个比较多,这一条是可以的,只是操作起来也要费点功夫。

但是以上这些方法中,除非是提前考虑到的,设计好的,大部分事后补救的方式基本都是违规的,只是因为我们国家税务人员太少,监管不过来,另外很多小公司其实会给专门负责自己公司税管员送礼,人家也就睁一只眼闭一只眼了。

所以,我们公司最常用的方法就是虚开各种支出票据,比如会议、打印、培训等等,当然都是真实票据,各种记录、证据都是真的,税务部门真查的话,成本实在太高了,所以别说80%了,就是100%都能给省下来,只要你想。


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到此,以上就是小编对于有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益的问题就介绍到这了,希望介绍关于有效利用股权转让税务筹划,提升财务收益的3点解答对大家有用。

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